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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057431-5760-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC DESDE 2157-223-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2157-223-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
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R.U.T. |
61.602.295-4 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
2660 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Viva Bio |
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Razón Social |
BOUTIQUE SOLEDAD DEL CARMEN CASANOVA PARRA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.694.948-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Viva Bio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151507
| Bombillas o pajillas para beber | 1000 | Unidad | BOMBILLAS DESECHABLES | BOMBILLAS DESECHABLES |
$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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Total Neto
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$ 14.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.660
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$ 16.660
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.