|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3533-402-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
28-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de útiles de aseo para empleo en la FT Húsares |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Caballería Nº 3 Húsares - RC Nº 3 |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.101.013-3 |
|
Dirección de Facturación |
Los Confines N° 330 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
9120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Los Confines N° 330 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
|
|
R.U.T. |
96.972.190-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121811
| Limpiadoras de conductos | 30 | Botella | Limpia piso de 900 ML | |
$ 900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.000
|
$ 27.000
|
41113306
| Analizadores de cloro | 25 | Botella | Cloro concentrado litro | |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.120
|
|
$ 57.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.