Orden de Compra. Nº
5017-6-AG25
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-2-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5017-6-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-2-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
65.439.670-1
Dirección de Facturación
Av. Zapata Lillo Nº 55
Comuna
San Bernardo
Impuesto
127552,89
Dirección de Envío de la Factura
Av. Zapata Lillo Nº 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Delta Generacion Spa
Razón Social
DELTA GENERACION SPA
R.U.T.
76.539.061-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111701
Papel facial
60
Caja
Pañuelos desechables, caja de 50 unidades.
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.940
$ 41.940
53131608
Jabones
5
Unidad
Jabón de glicerina, bidón de 5 lts.
$ 2.907,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.535
$ 14.535
14111704
Papel higiénico
110
Unidad
Papel higiénico 500 mts.
$ 1.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.800
$ 140.800
14111703
Toallas de papel
90
Unidad
Sabanilla de papel 48 mts.
$ 1.498,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.820
$ 134.820
12141901
Cloro Cl
8
Unidad
Cloro concentrado, bidón de 05 lts.
$ 1.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.424
$ 12.424
47131502
Paños de limpieza
40
Unidad
Paño de limpieza microfibra 40x40 cm.
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.360
$ 10.360
47131805
Limpiadores de uso general
2
Unidad
Lavaloza, bidón de 5 lts.
$ 1.656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.312
$ 3.312
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
Desinfectante antibacterial en aerosol 360 cc.
$ 1.669,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.112
$ 80.112
47131609
Magos para escobas o traperos
15
Unidad
Trapero de microfibra con ojal
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.300
$ 9.300
14111703
Toallas de papel
30
Unidad
Toalla de papel 250 mts
$ 2.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.800
$ 73.800
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
Limpia pisos liquido, bidón de 5 lts.
$ 1.116,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.464
$ 4.464
14111703
Toallas de papel
132
Paquete
Toalla interfoliada, paquete de 200 unidades.
$ 1.102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.464
$ 145.464
Total Neto
$ 671.331
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.553
TOTAL OC
$ 798.884
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.