Orden de Compra. Nº5017-6-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-2-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5017-6-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5017-2-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Médico Militar San Bernardo
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.439.670-1
Dirección de Facturación Av. Zapata Lillo Nº 55
Comuna San Bernardo
Impuesto 127552,89
Dirección de Envío de la Factura Av. Zapata Lillo Nº 55
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111701
Papel facial60CajaPañuelos desechables, caja de 50 unidades.  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.940 $ 41.940
53131608
Jabones5UnidadJabón de glicerina, bidón de 5 lts.  $ 2.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.535 $ 14.535
14111704
Papel higiénico110UnidadPapel higiénico 500 mts.  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.800 $ 140.800
14111703
Toallas de papel90UnidadSabanilla de papel 48 mts.  $ 1.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.820 $ 134.820
12141901
Cloro Cl8UnidadCloro concentrado, bidón de 05 lts.  $ 1.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.424 $ 12.424
47131502
Paños de limpieza40UnidadPaño de limpieza microfibra 40x40 cm.  $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360
47131805
Limpiadores de uso general2UnidadLavaloza, bidón de 5 lts.  $ 1.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.312 $ 3.312
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDesinfectante antibacterial en aerosol 360 cc.  $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.112 $ 80.112
47131609
Magos para escobas o traperos15UnidadTrapero de microfibra con ojal  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.300 $ 9.300
14111703
Toallas de papel30UnidadToalla de papel 250 mts  $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.800 $ 73.800
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadLimpia pisos liquido, bidón de 5 lts.  $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.464 $ 4.464
14111703
Toallas de papel132PaqueteToalla interfoliada, paquete de 200 unidades.  $ 1.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.464 $ 145.464
Total Neto $ 671.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.553
TOTAL OC $ 798.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.