Orden de Compra. Nº539778-12-AG25 "MANTENCIÓN CORRECTIVA VEHÍCULO FISCAL AU-338 539778-188-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 539778-12-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA VEHÍCULO FISCAL AU-338 539778-188-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUNTA ARENAS
R.U.T. 61.979.480-k
Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376, SECTOR TRES PUENTES.
Comuna Punta Arenas
Impuesto 195700
Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376, SECTOR TRES PUENTES.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Mantención
Razón Social MAOA MANTENCIONES SPA
R.U.T. 77.806.456-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicio de Mantención
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180104
Reparación de tren delantero o trasero1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA AUTO ELANTRA AU-338 SEGÚN ADJUNTO "SOLCOT Nº 003_25".SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA AUTO ELANTRA AU-338 SEGÚN ADJUNTO "SOLCOT Nº 003_25". $ 1.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000
Total Neto $ 1.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.700
TOTAL OC $ 1.225.700


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.806.456-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.242.777-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.