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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5457-11-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE VALVULA DE AGUA DE BEBIDA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FF ALMIRANTE RIVEROS |
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Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS
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R.U.T. |
61.978.840-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FF. ALMIRANTE RIVEROS
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R.U.T. |
61.978.840-0 |
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Dirección de Facturación |
MOLO DE ABRIGO S/N |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
43320 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MOLO DE ABRIGO S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-02-2025 |
| BUQUE A ENTREGAR | Productos deben ser entregados en la Fragata 18 "Almirante Riveros", lo cual debe ser especificado en la guardia de acceso del Molo de Abrigo. |
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Proveedor |
MATLUC SPA |
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Razón Social |
MATLUC SPA
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R.U.T. |
78.036.918-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MATLUC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141613
| Válvulas de compuerta | 2 | Unidad | VÁLVULA COMPUERTA CON SELLO ELASTÓMERO 2" | VÁLVULA COMPUERTA CON SELLO ELASTÓMERO 2" |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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40141619
| Válvulas de mariposa de diseño de oreja | 1 | Unidad | VÁLVULA MARIPOSA AG FIERRO 4" | VÁLVULA MARIPOSA AG FIERRO 4" |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.000
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$ 68.000
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Total Neto
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$ 228.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.320
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$ 271.320
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.