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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3994-252-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER DOBLE VISILLO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
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R.U.T. |
69.081.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
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Comuna |
Olivar
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Impuesto |
35932,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Esmeralda S/N, Edificio Consistorial |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | MUNICIPAL
Horario de entrega productos de
lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de
14:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a
14:00. Cualquier cambio se
informará. Entrega en Depto.
Adquisiciones. |
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Proveedor |
AC Roller |
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Razón Social |
DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA SILVANA BERETTA ARELLANO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.734.328-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AC Roller |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 2 | Unidad | ADQUISICION DE CORTINAS ROLLERS DOBLE VISILLO MAS BLACK OUT | |
$ 79.560,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.120
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$ 159.120
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Total Neto
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$ 159.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 35.933
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$ 225.053
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.