Orden de Compra. Nº1391-1168-AG25 "CCP PARRAL FOSOAD 059 COMPRA DE MATERIALES AREA TECNICA P-2"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1391-1168-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CCP PARRAL FOSOAD 059 COMPRA DE MATERIALES AREA TECNICA P-2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región del Maule
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2630 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Talca
R.U.T. 61.004.051-9
Dirección de Facturación 4 Norte N°1246
Comuna Talca
Impuesto 4134,4
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte N°1246
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2025
TítuloDescripción
DESCRIPCION ORDEN DE COMPRA

FACTURAR A: DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE. RUT 61.004.051-9 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  DIRECCION: 4 NORTE Nº 1246, TALCA, DESPACHAR A: AVENIDA LAS DELICIAS NORTE Nº599, PARRAL, LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS. Y 14:00 A 16:00 HRS, COPIAR FACTURA A: dipresrecepcion@custodium.com

 

PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA SE EXIGE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y PRESENTACIÓN EN ORIGINAL DEL CUADRUPLICADO: COBRO EJECUTIVO – CEDIBLE.-

ENVIAR PEDIDO COMPLETO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CON SU RESPECTIVA FACTURA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso5ResmaRESMAS DE HOJAS OFICIO  $ 3.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.660 $ 15.660
44122011
Carpetas para archivos50UnidadCARPETA CARTON OFICIO CON PESTAÑA  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
Total Neto $ 21.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.134
TOTAL OC $ 25.894


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.