Orden de Compra. Nº3746-24-AG25 " ADQUIRIR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO LICEO BICENTENARIO PUEBLO SECO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3746-24-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 28-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO LICEO BICENTENARIO PUEBLO SECO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE SOLICITA LA CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO
R.U.T. 69.141.300-4
Dirección de Facturación MANUEL JESUS ORTIZ 599
Comuna San Ignacio
Impuesto 170335
Dirección de Envío de la Factura MANUEL JESUS ORTIZ 599
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUCBEL
Razón Social LUCBEL SPA
R.U.T. 77.879.927-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LUCBEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas1GalónOLEO COLOR NEGRO  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
24121802
Latas de pintura o barniz1GalónBARNIZ CERESITA COLOR MAPLE  $ 34.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 2 1/2".  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
31211904
Brochas10UnidadRODILLO CHIPORRO ANTIGOTA 18 CM.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas5UnidadBROCHA 4".  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
31211504
Pinturas de cobertura1TinetaPASTA MURO.PASTA MURO. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211501
Pinturas al esmalte12TinetaESMALTE AL AGUA CERESITA O TRICOLOR COLOR OCRE.ESMALTE AL AGUA CERESITA O TRICOLOR COLOR OCRE. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 896.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 170.335
TOTAL OC $ 1.066.835


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.