Orden de Compra. Nº3320-56-AG25 "001_70018/37475_ SERV. MNTTO. FRENOS 425_compra ágil: 3320-88-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3320-56-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 001_70018/37475_ SERV. MNTTO. FRENOS 425_compra ágil: 3320-88-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. de Abastto. del Cuartel General
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001011800801000022401022152206002000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuadrilla de Abastecimiento del Edificio FF.AA.
R.U.T. 61.103.003-7
Dirección de Facturación Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
Comuna Cerrillos
Impuesto 44819,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro Aguirre Cerda # 5.500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CRD PROVEEDORES INTEGRALES
Razón Social CRD PROVEEDORES INTEGRALES LIMITADA
R.U.T. 76.401.711-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CRD PROVEEDORES INTEGRALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101503
Automóviles1UnidadServicio de mantenimiento de frenos para vehículo fiscal Hyundai G. Santa fe N° FACH 425 de acuerdo a bases técnicas adjuntas.Servicio de revisión y mantención de frenos para vehículo fiscal $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
25101503
Automóviles1UnidadServicio de mantenimiento de frenos para vehículo fiscal Hyundai G. Santa fe N° FACH 425 de acuerdo a bases técnicas adjuntas.Provisión e instalación de discos y pastillas de freno para vehículo fiscal $ 135.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.890 $ 135.890
Total Neto $ 235.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.819
TOTAL OC $ 280.709


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.440.945-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.