Orden de Compra. Nº3945-391-SE25 "ALIMENTOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3945-391-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3945-38-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Unidad de Compra Libertad N°300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS
R.U.T. 69.160.400-4
Dirección de Facturación Libertad N°300
Comuna Los Alamos
Impuesto 62109,1
Dirección de Envío de la Factura Libertad N°300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LyT
Razón Social COMERCIAL LYT SPA
R.U.T. 77.293.035-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LyT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas5UnidadSERVILLETAS 120 UNIDADES C/U ELITE O EQUIVALENTE.   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos200UnidadVASOS POLIPAPEL C/U VANNI O EQUIVALENTE.   $ 97,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETA LIMON 140 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadQUEQUES FAMILIARES NUTRABIEN DISTINTOS SABORES 250 GRS O EQUIVALENTE.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
50202310
Agua mineral5UnidadAGUA BENEDICTINO 1.5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
50181905
Galletas dulces o pastelitos160UnidadGALLETAS MINI DIFER. SABORES 40 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS ANDINA DIFER. SABORES 1,5 LITROS COCA COLA O EQUIVALENTE.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS FRAC DIFER. SABORES 130 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1UnidadAZUCAR AIANZA 5 KILOS O EQUIVALENTE.   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
48101915
Bandejas de servicio8UnidadBANDEJA CARTON MEDIANA C/U VANNI O EQUIVALENTE N° 7.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadCRIOLLITA 100 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
50221202
Cereales en barra160UnidadCEREAL BAR DIFER. SABORES 21 GRS COSTA O EQUIVALENTE.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
50202303
Jugos y néctar concentrados160UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 CC COLUN O EQUIVALENTE.   $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos6UnidadGALLETAS TRITON DIFER. SABORES 126 GRS MCKAY O EQUIVALENTE.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940
Total Neto $ 326.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.109
TOTAL OC $ 388.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.