Orden de Compra. Nº1126922-846-AG25 "RBD 22519 GENERAL PG02 MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1126922-846-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra RBD 22519 GENERAL PG02 MATERIAL DE ASEO PARA COLEGIO MIRADOR DEL LAGO DE LA COMUNA DE PUERTO VARAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1108
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA DE LLANQUIHUE
R.U.T. 62.000.800-1
Dirección de Facturación CRISTINO WINKLER N° 410
Comuna Frutillar
Impuesto 107920
Dirección de Envío de la Factura CRISTINO WINKLER N° 410
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTEC SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ABASTEC SPA
R.U.T. 76.814.443-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161711
Alfombras para exterior1UnidadPISO ROLLO PVC LIMPIAPIÉS ALTO TRÁFICO ROLLO 12MTS COLOR GRIS  $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
47131609
Magos para escobas o traperos25UnidadTRAPERO DE MICROFIFRA 35 X 35   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47131801
Limpiadores de suelos20UnidadLIMPIADOR DE PISO LIQUIDO AROMÁTICO (PARA SUPERFICIES LAVABLES)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadCERA ACRILICA PARA PISOS X 20 LTS SIMILAR A GEMSTAR PULSAR  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47131801
Limpiadores de suelos1UnidadSELLADOR ACRILICO SIMILAR A TAJ MAHAL X 20 LTS  $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 568.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.920
TOTAL OC $ 675.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.