Orden de Compra. Nº4920-29-SE25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MULTICANCHAS DE LA COMUNA"
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4920-29-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MULTICANCHAS DE LA COMUNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4920-24-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Obras Municipales
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra IGNACIO CARRERA PINTO 1213
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1213
Comuna Romeral
Impuesto 722135,66
Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1213
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1UnidadADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MULTICANCHAS DE LA COMUNA. SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ILUMINACIÓN DE ÁREAS VERDES Y MULTICANCHAS DE LA COMUNA. SEGÚN ANEXOS ADJUNTOS. $ 3.800.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.714 $ 3.800.714
Total Neto $ 3.800.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 722.136
TOTAL OC $ 4.522.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.