|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4329-233-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4329-112-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
|
|
R.U.T. |
69.140.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Semiramis Caro 220 |
|
Comuna |
Ñiquén
|
|
Impuesto |
53390 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Semiramis Caro 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AGROGEN |
|
Razón Social |
EDITH FABIOLA MOYA RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
13.793.317-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AGROGEN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26131801
| Paneles de control eléctrico para generadores | 1 | Unidad no definida | MANTENCION GENERADOR CECOSF CHACAY | |
$ 281.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 281.000
|
$ 281.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 281.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.390
|
|
$ 334.390
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.