Orden de Compra. Nº918434-200-AG25 "D2512 Adquisición de Servicio de Transporte de Pasajeras, Seremi de Tarapacá, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-159-COT25, EV: E102RT9, Proyecto AECID."
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 918434-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra D2512 Adquisición de Servicio de Transporte de Pasajeras, Seremi de Tarapacá, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 918434-159-COT25, EV: E102RT9, Proyecto AECID.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 512 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
R.U.T. 61.980.680-8
Dirección de Facturación CATEDRAL N°1401 2DO PISO
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CATEDRAL N°1401 2DO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Peter Caro
Razón Social PETER BERNARDO CARO OPORTO
R.U.T. 10.194.969-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Peter Caro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102301
Transportes de personal1GlobalEl servicio se requerirá entre el 01 de junio de 2025 y hasta el 31 de agosto de 2025, ambas fechas inclusive. SEGUN TDR ADJUNTOProyecto AECID $ 1.164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164.000 $ 1.164.000
Total Neto $ 1.164.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.164.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.194.969-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.448.889-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.