Orden de Compra. Nº1133261-139-SE25 "SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCION ASEO DEPENDENCIAS ADMINSTRACION CENTRAL//ID:1133261-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1133261-139-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO LIMPIEZA Y MANTENCION ASEO DEPENDENCIAS ADMINSTRACION CENTRAL//ID:1133261-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1133261-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1595
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación CALLE INFANTE N° 740
Comuna Copiapó
Impuesto 1689480
Dirección de Envío de la Factura CALLE INFANTE N° 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Bruna SpA
Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA BRUNA SP
R.U.T. 76.879.548-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Bruna SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO ASEO ADMINSTRACIÓN CENTRALSERVICIO ASEO ADMINSTRACIÓN CENTRAL $ 8.892.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.892.000 $ 8.892.000
Total Neto $ 8.892.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.689.480
TOTAL OC $ 10.581.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.