Orden de Compra. Nº3810-1128-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITUD 912/25, SEGURIDAD PUBLICA"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3810-1128-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITUD 912/25, SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365
Comuna Pichilemu
Impuesto 17900,28
Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASO POLIPAPEL 12 OZ 350CC LIQUIDO CALIENTE   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
41122808
Bandejas de uso general6UnidadBANDEJA DE CARTON RECTAGULAR MEDIANA 25X34CMS  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684
24111502
Bolsas de papel200UnidadBOLSA DE PAPEL DE 10X5 CMS  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
41122808
Bandejas de uso general5UnidadBANDEJA DE CARTON RECTANGULAR GRANDE 38X52CMS  $ 717,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.585 $ 3.585
41122808
Bandejas de uso general7UnidadBANDEJA DE CARTON REDONDA MEDIANA DE 26CMS  $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.298 $ 4.298
24111502
Bolsas de papel150UnidadBOLSAS DE PAPEL DE 20X30CMS  $ 61,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.150 $ 9.150
52152102
Vasos para beber domésticos200UnidadVASO POLIPAPEL 12 OZ (350CC) LIQUIDO FRIO   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
41122808
Bandejas de uso general5UnidadBANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE 38CMS  $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.095 $ 4.095
52151503
Cubertería desechable doméstica400UnidadCUCHARA DE TE BAMBU   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
Total Neto $ 94.212
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.900
TOTAL OC $ 112.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.