Orden de Compra. Nº
3810-1128-SE25
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ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITUD 912/25, SEGURIDAD PUBLICA
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Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3810-1128-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE, SOLICITUD 912/25, SEGURIDAD PUBLICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de Pichilemu
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Ángel Gaete N°365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
Ángel Gaete N°365
Comuna
Pichilemu
Impuesto
17900,28
Dirección de Envío de la Factura
Ángel Gaete N°365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
VASO POLIPAPEL 12 OZ 350CC LIQUIDO CALIENTE
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
41122808
Bandejas de uso general
6
Unidad
BANDEJA DE CARTON RECTAGULAR MEDIANA 25X34CMS
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.684
$ 3.684
24111502
Bolsas de papel
200
Unidad
BOLSA DE PAPEL DE 10X5 CMS
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
41122808
Bandejas de uso general
5
Unidad
BANDEJA DE CARTON RECTANGULAR GRANDE 38X52CMS
$ 717,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.585
$ 3.585
41122808
Bandejas de uso general
7
Unidad
BANDEJA DE CARTON REDONDA MEDIANA DE 26CMS
$ 614,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.298
$ 4.298
24111502
Bolsas de papel
150
Unidad
BOLSAS DE PAPEL DE 20X30CMS
$ 61,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.150
$ 9.150
52152102
Vasos para beber domésticos
200
Unidad
VASO POLIPAPEL 12 OZ (350CC) LIQUIDO FRIO
$ 102,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
41122808
Bandejas de uso general
5
Unidad
BANDEJA DE CARTON REDONDA GRANDE 38CMS
$ 819,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.095
$ 4.095
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
CUCHARA DE TE BAMBU
$ 41,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.400
$ 16.400
Total Neto
$ 94.212
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.900
TOTAL OC
$ 112.112
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.