Orden de Compra. Nº4044-471-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-383-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4044-471-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4044-383-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202001-1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
R.U.T. 69.061.800-1
Dirección de Facturación ATAMU TEKENA S/N
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 582521
Dirección de Envío de la Factura ATAMU TEKENA S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Briceño
Razón Social EDUARDO ADRIAN BRICENO CERNA
R.U.T. 10.702.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Briceño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161904
Flores secas156Unidad13 BOLSAS DE 12 UNID. FLORES ROSAS TELA COLOR ROJO  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.740 $ 64.740
10161904
Flores secas204Unidad17 BOLSAS DE 12 UNID. FLORES ROSAS TELA COLOR BLANCA  $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.660 $ 84.660
11161803
Telas sintéticas tejidas de dobby400Metro Lineal400 METROS DE TELA BISTRECH CAFÉ MORO  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.000 $ 916.000
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute300Metro Lineal300 METROS DE ARPILLERA COLOR CRUDO  $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.000 $ 678.000
11162003
Arpillera o cáñamo o tela de yute250Metro Lineal250 METROS DE CREA CRUDA   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.500 $ 737.500
11162111
Malla300Metro Lineal300 METROS DE MALLA RASCHEL ROLLO COLOR GRIS  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000
Total Neto $ 3.065.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 582.521
TOTAL OC $ 3.648.421


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.702.988-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.