Orden de Compra. Nº2678-175-AG25 "SERVICIO DE COFFEE BREAK (BRUNCH) ACTIVIDADES PROGRAMA PACE 2678-156-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2678-175-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE BREAK (BRUNCH) ACTIVIDADES PROGRAMA PACE 2678-156-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 369 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL
R.U.T. 69.080.500-6
Dirección de Facturación DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
Comuna Mostazal
Impuesto 311600
Dirección de Envío de la Factura DAEM MOSTAZAL Calle Riquelme 65. Esquina de referencia: San Guillermo con Riquelme
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Julias Brunch
Razón Social JULIA ISABEL MARAMBIO SILVA
R.U.T. 15.102.979-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Julias Brunch
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1PackBRUNCH PARA EL DÍA MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE PARA 215 ESTUDIANTES DE CUARTO MEDIO: SANDWICH DE QUESO JAMON LECHUGA, GALLETON, YOGURT CON CEREAL, JUGO Y AGUA MINERAL SIN GAS - DEBE SER ENTREGADO Y MONTADO EN PICARQUIN A LAS 12:00PM  $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
90101603
Servicios de catering1PackBRUNCH PARA EL DÍA MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE PARA 292 ESTUDIANTES DE TERCERO MEDIO: SANDWICH DE QUESO JAMON LECHUGA, GALLETON, YOGURT CON CEREAL, JUGO Y AGUA MINERAL SIN GAS - DEBE SER ENTREGADO Y MONTADO EN PICARQUIN.  $ 1.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Total Neto $ 1.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 311.600
TOTAL OC $ 1.951.600


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.102.979-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.