Orden de Compra. Nº2788-269-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2788-146-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2788-269-TD25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2788-146-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 44-1/215.22.08.008.001.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DELIA MARGARITA
Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL PASO A PASO SPA
R.U.T. 76.219.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DELIA MARGARITA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1PackServicio de Sala Cuna para el personal del Área Municipal / FACTURA Nº 1714/24.02.2025 - MES FEBRERO 2025. Gabriel Bravo - Luciana Bruce.Servicio de Sala Cuna para el personal del Área Municipal / FACTURA Nº 1714/24.02.2025 - MES FEBRERO 2025. Gabriel Bravo - Luciana Bruce. $ 908.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.469 $ 908.469
Total Neto $ 908.469
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 908.469

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.