|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4162-58-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-1-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4162-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
107350 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Coloma |
|
Razón Social |
COLOMA SPA
|
|
R.U.T. |
77.392.779-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Coloma |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131811
| Productos de lavandería | 500 | Unidad | DETERGENTE EN POLVO DE 1 KILO O SIMILAR | DETERGENTE EN POLVO DE 1 KILO O SIMILAR BIO FRESCURA |
$ 1.130,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 565.000
|
$ 565.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 565.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 107.350
|
|
$ 672.350
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.