Orden de Compra. Nº439-343-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-232-COT25 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA INFRAESTRUCTURA DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-343-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-232-COT25 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA INFRAESTRUCTURA DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-DAEM del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 72960
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TEKSERV SpA
Razón Social TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA
R.U.T. 76.990.637-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TEKSERV SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PLOTTER HP DESINJET 711 CIAN.  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA PLOTTER HP DESINJET 711 MAGENTA.  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA PLOTTER HP DESINJET 711 NEGRA.  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44103105
Cartuchos de tinta3UnidadTINTA PLOTTER HP DESINJET 711 AMARILLA.  $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
14111506
Papel para impresora del ordenador2UnidadROLLO DE PAPEL PLOTTERS 60 CM X 50 MT 80 GRS.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103103
Tóner1UnidadTONER IMPRESORA MFC-L5900DW BROTHER ORIGINAL.  $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
Total Neto $ 384.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.960
TOTAL OC $ 456.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.