Orden de Compra. Nº1057532-4332-AG25 "F2-146-AVP/SERVICIO CAFETERÍA ACTIVIDADES DEL DEPTO CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA Y RAD SSO."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057532-4332-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra F2-146-AVP/SERVICIO CAFETERÍA ACTIVIDADES DEL DEPTO CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA Y RAD SSO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1943
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO
R.U.T. 61.607.600-0
Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
Comuna Osorno
Impuesto 222180,3
Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825, Edificio Plaza Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L.
R.U.T. 77.280.244-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería213UnidadServicio de Cafeteria para 213 raciones en horario AM se adjuntan las especificaciones tecnicas, las que debe aceptar y firmar.Servicio de Cafeteria $ 3.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 754.020 $ 754.020
90101701
Gestión de cafetería213UnidadServicio de Cafeteria para 213 raciones en horario PM se adjuntan las especificaciones tecnicas, las que debe aceptar y firmar.Servicio de Cafeteria $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.350 $ 415.350
Total Neto $ 1.169.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.180
TOTAL OC $ 1.391.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.