Orden de Compra. Nº3802-99-SE25 "COLACIONES DÍA DEL ESTUDIANTE PARA LBVS - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3802-99-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DÍA DEL ESTUDIANTE PARA LBVS - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3801-37-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Unidad de Compra Manuel Cordova 46
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 213 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILACO
R.U.T. 69.172.600-2
Dirección de Facturación Manuel Cordova 46
Comuna Quilaco
Impuesto 74807,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Cordova 46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-05-2025
TítuloDescripción
DESPACHODespacho en LBVS el día 20-05-2025 a las 09:00 hrs.
entregar a Srta. Carola Gangas - Encargada de Inventario del LBVS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Don Car
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES HNOS. PINO ARTEAG
R.U.T. 77.534.419-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Supermercados Don Car
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco291UnidadSANDWICH JAMÓN QUESO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.950 $ 130.950
50181905
Galletas dulces o pastelitos291UnidadBROWNIE NUTRA BIEN 62 GRS.  $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.843 $ 195.843
50202304
Jugos y néctar envasados291UnidadJUGO EN CAJA ANDINA 200ML  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.930 $ 66.930
Total Neto $ 393.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.807
TOTAL OC $ 468.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.