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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2074-11-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2074-8-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento Provincial de Educación de Magallanes
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R.U.T. |
60.902.072-5 |
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Dirección de Facturación |
El Ovejero N°0285 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
41762 |
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Dirección de Envío de la Factura |
El Ovejero N°0285 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2025 |
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Proveedor |
SZ PRODUCCIONES |
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Razón Social |
COMERCIAL ESTANISLAO SLABOSZ DE LA TORRE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.163.056-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SZ PRODUCCIONES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad no definida | Servicio de cafetería a proveer el viernes 25 de mayo de 2025, para 35 personas, en casino anexado a "Salón Gabriela Mistral" , para actividad denominada “Primera Red Educación Especial Establecimientos Particulares Subvencionados de Punta Arenas".
Ver anexo con mayor información.
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$ 219.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 219.800
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$ 219.800
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Total Neto
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$ 219.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.762
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$ 261.562
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.