Orden de Compra. Nº3904-1351-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-811-COT25 SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA “ENCUENTRO DE JOVENES Y NNA POR EL ARTE Y LA CULTURA” PARA EL DÍA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3904-1351-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-811-COT25 SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA “ENCUENTRO DE JOVENES Y NNA POR EL ARTE Y LA CULTURA” PARA EL DÍA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas, Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.09.999.024.1 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios Nº 418
Comuna Bulnes
Impuesto 79831,92
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios Nº 418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor divertissements maximum
Razón Social JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ
R.U.T. 15.498.339-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal divertissements maximum
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121115
Confetis de plástico o papel1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO PARA ACTIVIDAD VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLAZA DE ARMAS DE BULNES.   $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.168 $ 420.168
Total Neto $ 420.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.832
TOTAL OC $ 500.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.498.339-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.