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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3904-1351-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3904-811-COT25 SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA “ENCUENTRO DE JOVENES Y NNA POR EL ARTE Y LA CULTURA” PARA EL DÍA VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas, Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios Nº 418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
79831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios Nº 418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
divertissements maximum |
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Razón Social |
JULIO PATRICIO PULGAR GALAZ
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R.U.T. |
15.498.339-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
divertissements maximum |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60121115
| Confetis de plástico o papel | 1 | Unidad | SERVICIO DE ARRIENDO PARA ACTIVIDAD VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025 SEGÚN ESPECIFICACIONES EN PLAZA DE ARMAS DE BULNES.
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$ 420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.168
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$ 420.168
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Total Neto
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$ 420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.832
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$ 500.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.