Orden de Compra. Nº2668-75-AG25 "PTR N°E-69. AG. ID: 2668-50-COT25. - ADQUISICION DE INSUMOS PARA DPTO. DE INFORMATICA DEL LICEO AMANDA LABARCA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2668-75-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2025
Nombre de la Orden de Compra PTR N°E-69. AG. ID: 2668-50-COT25. - ADQUISICION DE INSUMOS PARA DPTO. DE INFORMATICA DEL LICEO AMANDA LABARCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra EDUCACIÓN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OP N° 30-75 del sistema EDUCACIÓN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VITACURA
R.U.T. 69.255.600-3
Dirección de Facturación AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
Comuna Vitacura
Impuesto 252368,64
Dirección de Envío de la Factura AV. BICENTENARIO N° 3.800, VITACURA.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TYRAMS
Razón Social RAMS TECHNOLOGY SPA
R.U.T. 77.930.702-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TYRAMS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211601
Cajas de conmutación de computadores50UnidadCAJA DERIVACION CHUQUI 2 CUERPOS BLANCO.  $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.150 $ 91.150
26121620
Cable para interconexiones20UnidadCORDIAL CPM20FM CABLE XLR 30 METROS  $ 27.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558.900 $ 558.900
43211609
Conectores o concentradores de bus serie universal5UnidadHUB USB 4 PUERTOS  $ 3.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.190 $ 15.190
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash10UnidadPENDRIVE 128 GB  $ 9.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.190 $ 96.190
26121609
Cable de redes5UnidadCABLE HDMI 25 METROS  $ 23.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.440 $ 116.440
43201513
Placas o tarjetas madres50UnidadPLACA DE MURO 1 PUERTO HDMI PARED  $ 7.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.400 $ 354.400
43201803
Discos duros2UnidadDISCO EXTERNO 1 TB  $ 45.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.126 $ 91.126
44102906
Kit de limpieza para el computador o el equipamiento de oficina2SachetSET DE LIMPIEZA DE COMPUTADOR  $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
Total Neto $ 1.328.256
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 252.369
TOTAL OC $ 1.580.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.