Orden de Compra. Nº4596-891-AG24 "ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4596-891-AG24
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ENTRADAS AL CINE PARA ALUMNOS DE LICEO PUENTE ÑUBLE SAN NICOLAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Cambio en valor de entradas, ya que asistirán a una función de estreno con precio dinámico.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS - EDUCACIÓN
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 175
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 FONDOS SEP del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS D. EDUCACIÓN
R.U.T. 69.140.801-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 175
Comuna San Nicolás
Impuesto 23757,98304
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 175
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURA

SE DEBE PRESENTAR FACTURA INDICANDO CADA PRODUCTO (NO ENUNCIAR GLOBAL), DE SER ASI LA FACTURA SERÁ DEVUELTA AL PROVEEDOR PARA SU CORRECCIÓN.

FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS

CABE SEÑALAR QUE SE DEBERÁ PRESENTAR LA CORRESPONDIENTE FACTURA UNA VEZ ENTREGADA LA TOTALIDAD DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS O FINALIZADO EL SERVICIO (NO SE ACEPTARAN FACTURAS ANTES), SI LA ENTREGA SE REALIZARÁ DE MANERA PARCIALIZADA SOLO FACTURAR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS ENTREGADOS, ADEMÁS ENVIAR COPIA DE FACTURA Al EMAIL:  facturas@educacionsannicolas.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Matriz
Razón Social OPERADORA CHILENA DE CINES CINÉPOLIS SPA
R.U.T. 76.416.414-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90131601
Películas24UnidadENTRADAS AL CINE PROYECTO ESCOLAR- CHILLAN INCLUYE 1 POP PEQ + 1 JUGO TETRA 200CC.ENTRADAS AL CINE PROYECTO ESCOLAR- CHILLAN INCLUYE 1 POP PEQ + 1 JUGO TETRA 200CC. $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.040 $ 125.042
Total Neto $ 125.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.758
TOTAL OC $ 148.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.