Orden de Compra. Nº
3438-156-AG25
"
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE PENTATLON DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3438-156-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE PENTATLON DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.022-2
Dirección de Facturación
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna
San Bernardo
Impuesto
86217,82
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-08-2025
Título
Descripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO
ESCUELA DE INFANTERÍA
DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO
GIRO: DEFENSA
RUT: 61.101.022-2
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TORRES MM SPA
Razón Social
TORRES MM SPA
R.U.T.
77.674.121-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31151503
Cuerda de polipropileno
1
Unidad
CUERDA DE POLIPROPILENO TRENZADA 6MM X10 MTS
$ 3.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.512
$ 3.512
15121802
Lubricantes anticorrosivos
2
Unidad
RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA 4 LITROS
$ 19.804,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.608
$ 39.608
60121251
Pintura al agua
4
Unidad
TINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA- ROJO COLONIAL 5-D
$ 69.023,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 276.092
$ 276.092
31163215
Perno estriado
6
Unidad
PERNO CABEZA BOTON C/TUERCA 3X4MM
$ 627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.762
$ 3.762
31191506
Discos abrasivos
4
Unidad
DISCO DESBASTE 4-1/2" GRANO 80
$ 3.732,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.928
$ 14.928
39121436
Electrodos
2
Unidad
ELECTRODO 6011 3/32" 1KG
$ 3.842,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.684
$ 7.684
30103605
Tablas de madera
8
Unidad
PINO DIMENSIONADO VERDE 2X10X3,2 MTS
$ 11.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.624
$ 90.624
31162701
Rolletes
4
Unidad
ROLLETE IMPREGNADO 2,5 A 4-75 A 100MM. X2,60 MTS
$ 4.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.568
$ 17.568
Total Neto
$ 453.778
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 86.218
TOTAL OC
$ 539.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.