Orden de Compra. Nº3438-156-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE PENTATLON DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-156-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE PENTATLON DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 86217,82
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES MM SPA
Razón Social TORRES MM SPA
R.U.T. 77.674.121-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TORRES MM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151503
Cuerda de polipropileno1UnidadCUERDA DE POLIPROPILENO TRENZADA 6MM X10 MTS  $ 3.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.512 $ 3.512
15121802
Lubricantes anticorrosivos2UnidadRECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO ROJO MAESTRANZA 4 LITROS  $ 19.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.608 $ 39.608
60121251
Pintura al agua4UnidadTINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA- ROJO COLONIAL 5-D  $ 69.023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.092 $ 276.092
31163215
Perno estriado6UnidadPERNO CABEZA BOTON C/TUERCA 3X4MM  $ 627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.762 $ 3.762
31191506
Discos abrasivos4UnidadDISCO DESBASTE 4-1/2" GRANO 80   $ 3.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.928 $ 14.928
39121436
Electrodos2UnidadELECTRODO 6011 3/32" 1KG  $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.684 $ 7.684
30103605
Tablas de madera8UnidadPINO DIMENSIONADO VERDE 2X10X3,2 MTS  $ 11.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.624 $ 90.624
31162701
Rolletes4UnidadROLLETE IMPREGNADO 2,5 A 4-75 A 100MM. X2,60 MTS  $ 4.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.568 $ 17.568
Total Neto $ 453.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.218
TOTAL OC $ 539.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.