Orden de Compra. Nº3494-615-AG24 "COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA DAEM VILCUN- SOLICITUD 15533.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3494-615-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA DAEM VILCUN- SOLICITUD 15533.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
R.U.T. 69.190.800-3
Dirección de Facturación O'HIGGINS 453
Comuna Vilcún
Impuesto 85246,16
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Vilcún
Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada
R.U.T. 76.291.412-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Vilcún
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26101616
Motor neumático1UnidadMOTOR PORTON ELECTRICO 500K  $ 88.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.151 $ 88.151
31171709
Engranajes cremallera4UnidadCREMALLERA NYLON 1m P/PORTON  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.612 $ 33.612
11101712
Aleación ferrosa1UnidadFIERRO ANGULO LAMINADO 40mm x 3mm/ 6 mts.  $ 15.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
30111601
Cemento2UnidadCEMENTO POLPAICO 25 KG  $ 3.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.646 $ 6.646
30161710
Suelos laminados11UnidadPISO FLOTANTE 8mm OLMO 2.39 mts.  $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.450 $ 263.450
30103201
Enrejado de acero3UnidadMALLA PISO FLOTANTE 10 MTS C/POLIETILENO  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
30141507
Aislamiento de tabla rígida3UnidadCUBREJUNTA BRONCEADA 1 mt. LIOI  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.150 $ 18.150
Total Neto $ 448.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.246
TOTAL OC $ 533.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.326.726-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 78.036.881-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.291.412-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.225.537-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.