|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1655-965-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FOLIO 253+ 1655-176-COT25 +AGM |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLI CENTRAL DIRECCION DE ATENCION PRIMARIA
|
|
R.U.T. |
61.608.605-7 |
|
Dirección de Facturación |
Merced N° 280 3 piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
273600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Merced N° 280 3 piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-04-2025 |
|
|
|
Proveedor |
x-ray proteccion radiologica ltda. |
|
Razón Social |
X RAY PROTECCION RADIOLOGICA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.031.210-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
x-ray proteccion radiologica ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
26141703
| Sistemas de dosimetría de patrón secundario | 144 | Unidad | El servicio de dosimetría considera 144 controles en total por el periodo Julio- Septiembre 2025 Abril-Junio 2027, de acuerdo al requerimiento adjunto. | El servicio de dosimetría considera 144 controles en total por el periodo Julio- Septiembre 2025 Abril-Junio 2027, de acuerdo al requerimiento |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.440.000
|
$ 1.440.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.440.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 273.600
|
|
$ 1.713.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.