Orden de Compra. Nº2337-68-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2337-3-COT25, MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LINARES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2337-68-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2337-3-COT25, MATERIALES PARA DEMARCACION VIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES
R.U.T. 69.130.300-4
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 695
Comuna Linares
Impuesto 501030
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 695
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fenix SpA
Razón Social COMERCIAL FENIX SPA
R.U.T. 77.889.104-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fenix SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46161504
Señales de tránsito400Unidad400 TACHAS ROJAS 10 X 10 BIDIRECCIONAL400 TACHAS ROJAS 10 X 10 BIDIRECCIONAL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
81102201
Ingeniería de tránsito200Unidad200 TACHAS BLANCAS 10 X 10 BIDIRECCIONAL200 TACHAS BLANCAS 10 X 10 BIDIRECCIONAL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares10Unidad10 UNIDADES DE PEGAMENTO A + B " ADHEPOX" O SIMILAR0 UNIDADES DE PEGAMENTO A + B " ADHEPOX" O SIMILAR $ 44.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.000 $ 447.000
31211909
Bandejas de pintura30Tineta30 TINETAS DE PINTURA BLANCA BASE SOLVENTE ACRILICA VIAL ALTO TRAFICO (CATAPHOTE O SIMILAR)30 TINETAS DE PINTURA BLANCA BASE SOLVENTE ACRILICA VIAL ALTO TRAFICO (CATAPHOTE O SIMILAR) $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000
Total Neto $ 2.637.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.030
TOTAL OC $ 3.138.030


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.