Orden de Compra. Nº4022-556-AG25 "ADQ. 1 COLCHON DE 1,5 PLAZA CON RESORTE Y 1 CANASTA FAMILIAR P/CASO AYUDA SOCIAL FAM. HUARACHI BENITEZ C.A: 4022-752-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4022-556-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 1 COLCHON DE 1,5 PLAZA CON RESORTE Y 1 CANASTA FAMILIAR P/CASO AYUDA SOCIAL FAM. HUARACHI BENITEZ C.A: 4022-752-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007 SP4 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 45543
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2025
TítuloDescripción
COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS
COORDINACION ENTREGA DE PRODUCTOS: CARLOS.MAITA@IMPUTRE.CL

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUÍA DE DESPACHO.
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CAROLINA IRMA FLORES MARCA
Razón Social CAROLINA IRMA FLORES MARCA
R.U.T. 16.225.022-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CAROLINA IRMA FLORES MARCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas1GlobalADQ. 1 COLCHON DE 1,5 PLAZA CON RESORTE Y 1 CANASTA FAMILIAR P/CASO AYUDA SOCIAL FAM. HUARACHI BENITEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 239.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.700 $ 239.700
Total Neto $ 239.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.543
TOTAL OC $ 285.243


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.225.022-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.