Orden de Compra. Nº4476-79-SE25 "CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS "
Recuerde que el responsable del pago es I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4476-79-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIOS PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4476-6-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Unidad de Compra Pasaje Luis Saiz 196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE ROMERAL
R.U.T. 69.100.200-4
Dirección de Facturación PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
Comuna Romeral
Impuesto 140298,09
Dirección de Envío de la Factura PASAJE LUIS SAIZ Nº 196 ROMERAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR CON EL ENCARGADO DE OPERACIONESACEPTAR ORDEN DE COMPRA Y COORDINAR CON EL ENCARGADO DE OPERACIONES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Taller Mecanico
Razón Social MARCELO JAVIER NAVARRO MUÑOZ
R.U.T. 13.370.692-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Taller Mecanico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101703
Ambulancias1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ROMERAL DE ACUERDO A ORDENES DE SERVICIO N°12-13-14CONTRATO DE SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE ROMERAL DE ACUERDO A ORDENES DE SERVICIO N°12-13-14 $ 738.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.411 $ 738.411
Total Neto $ 738.411
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.298
TOTAL OC $ 878.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.