Orden de Compra. Nº3250-107-AG26 "3250-98-COT26 CAPUERTOVAR - VIVERES ESPECIALES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3250-107-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2026
Nombre de la Orden de Compra 3250-98-COT26 CAPUERTOVAR - VIVERES ESPECIALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.046-5
Dirección de Facturación AV. ANGELMO 2201
Comuna Puerto Montt
Impuesto 141227
Dirección de Envío de la Factura AV. ANGELMO 2201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED LAGOS
Razón Social RED LAGOS SPA
R.U.T. 77.793.363-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED LAGOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos20BandejaBANDEJA DE HUEVO 30 UNIDADES  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas30UnidadPATE DE TERNERA 220 GR  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
50131701
Leche o productos de mantequilla40UnidadMANTEQUILLA CON SAL 250 GR  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
50202304
Jugos y néctar envasados120UnidadJUGO EN CAJA 200 CC SURTIDOS  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS TRITON 116 GR  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadGALLETAS FRAC 110 GR  $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva60UnidadYOGURT 120 GR SURTIDOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202311
Bebidas60UnidadBEBIDA EN LATA 350 CC SURTIDAS  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos100UnidadGALLETON DE AVENA  $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate50UnidadCHOCOLATE TRENCITO 50 GR  $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas30UnidadPAPAS FRITAS TARRO 250 GR  $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.400 $ 89.400
50112003
Carnes estables sin refrigerar procesadas y preparadas15UnidadJAMON AL VACIO PAQUETE 350 GR  $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
50131801
Queso natural12UnidadQUESO LAMINADO 500 GR  $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.400 $ 56.400
Total Neto $ 743.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.227
TOTAL OC $ 884.527


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.