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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3089-44-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO MAQUINARIA MES DE ABRIL 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S) |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL (S)
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R.U.T. |
61.102.032-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
20772,88698432 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. PORTALES N° 4040 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2025 |
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Proveedor |
DIMACOFI S.A. |
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Razón Social |
DIMACOFI S A
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R.U.T. |
92.083.000-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMACOFI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121701
| Servicios de copias en blanco y negro | 7739 | Unidad Internacional | | COPIAS BLANCO Y NEGRO SEGÚN CONTRATO |
$ 6,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.434
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$ 49.068
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44101501
| Fotocopiadoras | 1 | Unidad Internacional | | CARGO FIJO SEGÚN CONTRATO |
$ 60.263,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.263
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$ 60.263
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Total Neto
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$ 109.331
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 20.773
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$ 130.104
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.