|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2107-970-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL: 2107-155-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ
|
|
R.U.T. |
61.602.148-6 |
|
Dirección de Facturación |
Federico Errazuriz 921 |
|
Comuna |
Santa Cruz
|
|
Impuesto |
72390 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Federico Errazuriz 921 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRO SALES |
|
Razón Social |
PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.748.475-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PRO SALES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad |
DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL EN ROLLO 200 A 300 MTS, AUTOCORTE, OPERACION MANUAL, COMPATIBLE CON TOALLAS TORK
| DISPENSADOR DE TOALLAS AUTOCORTE / JUMBO BLANCO /TECNOPAPEL
1 UNID. X CAJA |
$ 38.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 381.000
|
$ 381.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 381.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 72.390
|
|
$ 453.390
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.