Orden de Compra. Nº5350-3474-SE25 "ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-3474-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 194715,42
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131608
Cepillos para aseos10UnidadCepillos para Aseo de baño Cepillos para Aseo de baño $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.140 $ 6.140
47131810
Productos para lavar platos18Unidadlavalozas en Botella de litro lavalozas en Botella de litro $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.916 $ 29.916
47121701
Bolsas de basura250Unidadbolsas de basura 80x110IMPEKE $ 1.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000
47121701
Bolsas de basura400Unidadbolsas de Basura 50x70IMPEKE $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.800 $ 174.800
47121701
Bolsas de basura250UnidadBolsas de Basura 70x90IMPEKE $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.750 $ 205.750
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos36UnidadCera liquida Incolora Autobrillo en botella de 900 ML900ML $ 2.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.472 $ 77.472
47131617
Mopas de polvo60UnidadMopa Chica Redonda de Hebra CortaCON MANGO $ 817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.020 $ 49.020
14111705
Servilletas de papel8UnidadSERVILLETAS PREDOBLADAS O INTERFOLIADA, CAJA DE 18 UNIDADES C/UCAJA DE 18 UNIDADES CU $ 21.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.720 $ 174.720
Total Neto $ 1.024.818
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 194.715
TOTAL OC $ 1.219.533


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.