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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2343-721-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2343-526-COT24 / Pedido 1768 / CTF 33 / IDDOC: 4099920 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
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R.U.T. |
69.070.100-6 |
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Dirección de Facturación |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
250800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sto. Dgo. 916, Of. 906. PISO 9 (Adjuntar Recepción) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-09-2024 |
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Proveedor |
Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. |
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Razón Social |
INMOBILIARIA RODRIGO HERNAN CORNEJO LOPEZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.631.907-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Inmobiliaria Fenix E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40141701
| Desagües | 1 | Unidad | Provisión e instalación de piletas PVC y Provisión e Instalación de tapa cámara reforzada (Según Formulario N°1 ) Visita Obligatoria Miércoles 28-08-2024 en Almirante Barroso #746 / Luis Millán | |
$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 250.800
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$ 1.570.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.