Orden de Compra. Nº434-328-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-314-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 434-328-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 434-314-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-05-70-002 HPV II proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES
R.U.T. 69.120.400-6
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS N° 466
Comuna Cauquenes
Impuesto 156313
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS N° 466
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VEINTE DE JULIO
Razón Social INVERSIONES 20 DE JULIO SPA
R.U.T. 77.279.807-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VEINTE DE JULIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos40BolsaGOMITAS FRUGELE 430 GR TIPO AMBROSOLI  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos15BolsaMALVA CHOC MARSHMALLOW CHOCOLATE BOLSA 36 UNIDADES TIPO AMBROSOLI  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.850 $ 29.850
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos25UnidadBOLSA COLLAC 24 UNIDADES BON BON BUM TIPO COLOMBINA  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.250 $ 67.250
50202304
Jugos y néctar envasados500UnidadJUGO EN CAJA NECTAR TIPO SPRIM 190 ML SABORES SURTIDOS  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50131701
Leche o productos de mantequilla500UnidadLECHE EN CAJA CHOCOLATE 200 ML TIPO SOPROLE  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
50202304
Jugos y néctar envasados400UnidadJUGO EN BOTELLA 300 ML SABORES SURTIDOS TIPO WATTS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
Total Neto $ 822.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.313
TOTAL OC $ 979.013


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.317.985-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.305.638-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.