|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2744-184-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2744-2-LE25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2744-2-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
SALUD |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Berlin 451 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANGOL
|
|
R.U.T. |
69.180.100-4 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
|
Comuna |
Angol
|
|
Impuesto |
116953,55 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 509 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTIMUEBLES |
|
Razón Social |
ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO
|
|
R.U.T. |
6.189.318-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MULTIMUEBLES |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101532
| Mobiliario | 5 | Unidad | Cajoneras, 3 cajones
| CAJONERAS, 3 CAJONES. SEGUN OFERTA TECNICA. |
$ 123.109,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 615.545
|
$ 615.545
|
|
|
Total Neto
|
$ 615.545
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 116.954
|
|
$ 732.499
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.