Orden de Compra. Nº
2324-286-AG25
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adquisicion articulos de higiene personal para residentes de programa ELEAM ALERCE, SENAMA / DIDECO - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-191-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-286-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra
adquisicion articulos de higiene personal para residentes de programa ELEAM ALERCE, SENAMA / DIDECO - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-191-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
269800
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Panaderia Kofken
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL MIRIAM VALESKA SOTO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T.
77.054.765-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Panaderia Kofken
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131502
Pasta de dientes
200
Unidad
pasta de dientes colgate triple accion, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 190.000
$ 190.000
53131628
Shampoo
200
Unidad
shampoo h&s limpieza renovadora 375 gr, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 330.000
$ 330.000
53131606
Desodorantes
200
Unidad
desodorante mujer scret spray , segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
53131606
Desodorantes
200
Unidad
desodorante hombre old spacy 150 ml, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no será evaluada
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.000
$ 460.000
Total Neto
$ 1.420.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 269.800
TOTAL OC
$ 1.689.800
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.