Orden de Compra. Nº2324-286-AG25 "adquisicion articulos de higiene personal para residentes de programa ELEAM ALERCE, SENAMA / DIDECO - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-191-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2324-286-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2025
Nombre de la Orden de Compra adquisicion articulos de higiene personal para residentes de programa ELEAM ALERCE, SENAMA / DIDECO - ELEAM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-191-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T. 69.220.100-0
Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna Puerto Montt
Impuesto 269800
Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panaderia Kofken
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MIRIAM VALESKA SOTO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
R.U.T. 77.054.765-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Panaderia Kofken
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131502
Pasta de dientes200Unidadpasta de dientes colgate triple accion, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
53131628
Shampoo200Unidadshampoo h&s limpieza renovadora 375 gr, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
53131606
Desodorantes200Unidaddesodorante mujer scret spray , segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no sera evaluada   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000
53131606
Desodorantes200Unidaddesodorante hombre old spacy 150 ml, segun ttr adjunto, se debe rellenar anexo N 1, si no se presenta, su oferta no será evaluada   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
Total Neto $ 1.420.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 269.800
TOTAL OC $ 1.689.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.