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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1211839-7160-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1211839-196-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNIC EDUC SALUD Y ATENCION
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R.U.T. |
70.856.400-1 |
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Dirección de Facturación |
Gandarillas 93 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
448754,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gandarillas 93 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2025 |
| DETALLE RECEPCION | RECIBE: SAMUEL FUENTES. FONO: 950128493. HORARIO: DE 09:00 A 16:30 HORAS. |
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Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
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R.U.T. |
79.862.000-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40142604
| Codos de tubo | 1 | Unidad | Se requiere la adquisición de los siguientes insumos relacionados a requerimientos de material hidráulico de las áreas de Educación, Salud y Atención de Menores.
Detalles en adjunto. | |
$ 2.361.864,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.361.864
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$ 2.361.864
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Total Neto
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$ 2.361.864
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 448.754
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$ 2.810.618
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.