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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5124-303-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantenimiento Escuela Quelentaro |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5124-7-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE EDUCACION LITUECHE |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
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R.U.T. |
69.091.100-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
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Comuna |
Litueche
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Impuesto |
14229,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Obispo Eduardo Larraín s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIA POVEDA |
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Razón Social |
MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA
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R.U.T. |
18.040.351-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIA POVEDA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86131502
| Pintura | 1 | Galón | Pintura asfaltica igol denso 3kg | |
$ 24.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.990
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$ 24.990
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15121516
| Sellador de fugas | 10 | Unidad | Tapa goteras 300 gr | |
$ 4.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 49.900
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$ 49.900
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Total Neto
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$ 74.890
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.229
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$ 89.119
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.