|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3456-26-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FI - MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GIMNASIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.935.300-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ejercito de Chile
|
|
R.U.T. |
61.935.300-5 |
|
Dirección de Facturación |
Padre Hurtado 19013 |
|
Comuna |
San Bernardo
|
|
Impuesto |
23382,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Padre Hurtado 19013 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
FUG |
|
Razón Social |
FUG SPA
|
|
R.U.T. |
76.519.035-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FUG |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31201615
| Activadores del adhesivo | 1 | Unidad | adhesivo multiuso poliuretano 300 ml. color blanco tipo sikaflex 11fc | |
$ 14.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.622
|
$ 14.622
|
31201608
| Adhesivos de espuma | 10 | Unidad | espuma expansiva poliuretano al menos 750 ml color champan | |
$ 6.336,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.360
|
$ 63.360
|
30181504
| Lavamanos | 1 | Unidad | lavamanos bajo cubierta ovalado, alto 16cm, ancho 42 cm, fondo 33 cm, color blanco, material loza | |
$ 26.807,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.807
|
$ 26.807
|
40141701
| Desagües | 1 | Unidad | desague universal con tubo sifon flexible color blanco | |
$ 18.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.277
|
$ 18.277
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.066
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 1
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.383
|
|
$ 146.450
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.