Orden de Compra. Nº3456-26-AG25 "FI - MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GIMNASIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3456-26-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-05-2025
Nombre de la Orden de Compra FI - MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GIMNASIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuartel General II División Motorizada - II DIVMOT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.935.300-5
Dirección de Facturación Padre Hurtado 19013
Comuna San Bernardo
Impuesto 23382,73
Dirección de Envío de la Factura Padre Hurtado 19013
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUG
Razón Social FUG SPA
R.U.T. 76.519.035-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201615
Activadores del adhesivo1Unidadadhesivo multiuso poliuretano 300 ml. color blanco tipo sikaflex 11fc  $ 14.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.622 $ 14.622
31201608
Adhesivos de espuma10Unidadespuma expansiva poliuretano al menos 750 ml color champan   $ 6.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.360 $ 63.360
30181504
Lavamanos1Unidadlavamanos bajo cubierta ovalado, alto 16cm, ancho 42 cm, fondo 33 cm, color blanco, material loza  $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807
40141701
Desagües1Unidaddesague universal con tubo sifon flexible color blanco   $ 18.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.277 $ 18.277
Total Neto $ 123.066
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 23.383
TOTAL OC $ 146.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.