Orden de Compra. Nº
3853-831-AG25
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Adquisición de Artículos de Librería para los Programas MAISF
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3853-831-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Artículos de Librería para los Programas MAISF
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Programa del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO
R.U.T.
69.201.000-0
Dirección de Facturación
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
Comuna
Río Bueno
Impuesto
75379,65
Dirección de Envío de la Factura
Calle Pedro Lagos N°207, Río Bueno, XIV Región de Los Ríos.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
SE SOLICITA DESPACHAR AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RÍO BUENO, CALLE PEDRO LAGOS N°207, RÍO BUENO, XIV REGIÓN DE LOS RÍOS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ARTEL S.A.I.C.
Razón Social
ARTEL S.A.
R.U.T.
92.642.000-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ARTEL S.A.I.C.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111525
Papel multiuso
50
Caja
OPALINA LISA 225 GRS, COLOR BLANCO, TAMAÑO CARTA, CAJAS x 100 HOJAS C/U.
$ 1,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50
$ 50
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
13
Unidad
ARCHIVADOR OFICIO, LOMO ANCHO, TAPA DURA CON PROTECCIÓN EN LOS CANTOS, CON PALANCA.
ARCHIVADOR OFICIO, LOMO ANCHO, TAPA DURA CON PROTECCIÓN EN LOS CANTOS, CON PALANCA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
14111525
Papel multiuso
65
Resma
RESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO CARTA, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.
RESMA PAPEL MULTIUSO, TAMAÑO CARTA, RESMAS X 500 HOJAS C/U., 75 GRS.
$ 3.349,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.685
$ 217.685
44111515
Organizadores o cajas de almacenamiento de archivos
50
Sachet
PACK FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE, PARA CARPETAS DE ARCHIVO, CON ORIFICIOS, TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES C/U.
ACK FUNDAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE, PARA CARPETAS DE ARCHIVO, CON ORIFICIOS, TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES C/U.
$ 3.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.500
$ 159.500
Total Neto
$ 396.735
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.380
TOTAL OC
$ 472.115
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.