Orden de Compra. Nº2755-183-AG25 "Compra de Alimentos, Folio 543 Omil"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2755-183-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Alimentos, Folio 543 Omil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15.003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T. 69.073.400-1
Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881
Comuna San Antonio
Impuesto 59298,05
Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T. 77.041.130-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo5UnidadCajas de Té Supremo Ceylan Premium 100 Unidades  $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.165 $ 25.165
50201709
Café instantáneo6UnidadTarro de Café Instantáneo Nescafé Tradición 400 grs.  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.410 $ 55.410
50201709
Café instantáneo6UnidadTarro de Café Descafeinado Decaf 400 grs.  $ 5.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.238 $ 35.238
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20UnidadKilo de Azúcar Iansa.  $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040 $ 26.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales8UnidadEndulzante Stevia Gotas 400ml.  $ 3.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.816 $ 26.816
50202304
Jugos y néctar envasados30UnidadBotella de Jugo Nectar Watts 1.5 Litros.  $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos4UnidadBolsa de Vasos Plásticos de 100cc x 50 Unidades.  $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.444 $ 17.444
52121602
Servilletas6UnidadPaquete de Servilleta Nova 200 Unidades.  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
50181905
Galletas dulces o pastelitos40UnidadPaquete de Galletas Costa de 140 Grs Variedades (Limón, Coco, Chocolate y Mantequilla).  $ 747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos30UnidadGalletas Gretel 85 grs Variedades (Frutilla y Chocolate).  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.520 $ 32.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos15UnidadGalleta Nick Costa 71 grs.   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
Total Neto $ 312.095
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.298
TOTAL OC $ 371.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.