Orden de Compra. Nº
2755-183-AG25
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Compra de Alimentos, Folio 543 Omil
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2755-183-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Alimentos, Folio 543 Omil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
IMunicipalidad de San Antonio
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.15.003 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.U.T.
69.073.400-1
Dirección de Facturación
Av. Barros Luco 1881
Comuna
San Antonio
Impuesto
59298,05
Dirección de Envío de la Factura
Av. Barros Luco 1881
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Razón Social
EMMA PINTO E HIJOS LIMITADA
R.U.T.
77.041.130-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERMERCADO SANTO DOMINGO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201711
Té instantáneo
5
Unidad
Cajas de Té Supremo Ceylan Premium 100 Unidades
$ 5.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.165
$ 25.165
50201709
Café instantáneo
6
Unidad
Tarro de Café Instantáneo Nescafé Tradición 400 grs.
$ 9.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.410
$ 55.410
50201709
Café instantáneo
6
Unidad
Tarro de Café Descafeinado Decaf 400 grs.
$ 5.873,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.238
$ 35.238
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
20
Unidad
Kilo de Azúcar Iansa.
$ 1.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.040
$ 26.040
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
8
Unidad
Endulzante Stevia Gotas 400ml.
$ 3.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.816
$ 26.816
50202304
Jugos y néctar envasados
30
Unidad
Botella de Jugo Nectar Watts 1.5 Litros.
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.620
$ 46.620
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
4
Unidad
Bolsa de Vasos Plásticos de 100cc x 50 Unidades.
$ 4.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.444
$ 17.444
52121602
Servilletas
6
Unidad
Paquete de Servilleta Nova 200 Unidades.
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
Paquete de Galletas Costa de 140 Grs Variedades (Limón, Coco, Chocolate y Mantequilla).
$ 747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.880
$ 29.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
Galletas Gretel 85 grs Variedades (Frutilla y Chocolate).
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.520
$ 32.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Unidad
Galleta Nick Costa 71 grs.
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.930
$ 6.930
Total Neto
$ 312.095
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.298
TOTAL OC
$ 371.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.