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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
525800-143-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 525800-165-COT26 NP 336 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE
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R.U.T. |
69.050.600-9 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTA TERESA 370 VILLA LAS ACACIAS SAN FELIPE |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
77520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTA TERESA 370 VILLA LAS ACACIAS SAN FELIPE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. |
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Razón Social |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
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R.U.T. |
96.749.820-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 6 | Unidad | LETRERO ACRILICO, MEDIDAS 125X121CM CON GROSOR DE 2CM. QUE INCLUYA 4 PERNOS DISTANCIADORES. EE.TT. ADJUNTAS (VER) | FABRICACION DE 6 CARTAS DE 121X125CM DE ACRILICO DE 2MM DE ESPESOR, LLEVARAN GRAFICA IMPRESA FULL COLOR ESPEJO CON TINTAS ECOSOLVENTADAS Y FILTO UV, INCLUYE RESPALDO BLANCO, 8 DISTANCIADORES DE ACERO INOXIDABLE 25X30MM, ARUGOS Y TORNILLOS. |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.000
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$ 408.000
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Total Neto
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$ 408.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.520
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$ 485.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.