Orden de Compra. Nº3035-87-AG25 " COMPRA INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO a compra ágil: 3035-82-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3035-87-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PROGRAMA QUIERO MI BARRIO a compra ágil: 3035-82-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas error en generacion de oc
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 308 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T. 69.060.200-8
Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 03
Comuna La Cruz
Impuesto 98226,2
Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HALB
Razón Social H&L SPA
R.U.T. 77.523.143-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HALB
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171515
Estuches de llaves o llaveros300UnidadLLAVERO ACRILICO RECTANGULAR PORTA FOTOS PUBLICITARIOS   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
24111501
Bolsas de lona300UnidadBOLSA TNT COLOR BLANCA IMPRESAS EN SERIGRAFIA, 42X32X9CM, TRES LOGOS, DISEÑO SE INFORMARÁ UNA VEZ ADJUDICIADO.  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
12171703
Tintas3PackPACK 4 TINTAS EPSON MODELO T544 ECOTANCK (NEGRO, CIAN, MAGENTA AMARILLO)  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14121812
Papel fotográfico10PackPAQUETE 50 UNIDADES PAPEL AUTOADHESIVO TAMAÑO A4  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111528
Papel magnético2RolloROLLO LAINA IMANTADA 0.61X0.4MMX 3 MT  $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980
Total Neto $ 516.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 98.226
TOTAL OC $ 615.206


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.