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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-93-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(CS) SERVICIO TELEFÓNICO DE LA GOBERNACIÓN MARÍTIM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3185-5-L123 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MAXIMO LIRA 315 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
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Comuna |
1
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Impuesto |
36905,98 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CLARO CHILE SpA |
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Razón Social |
CLARO CHILE SPA
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R.U.T. |
96.799.250-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CLARO CHILE SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111501
| Servicio telefónico local | 1 | Unidad | SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBARI, CANCELA FACTURAS 15745283, 15743994 Y 15745896. | SERVICIO TELEFÓNICO MARITGOBARI, CANCELA FACTURAS 15745283, 15743994 Y 15745896. |
$ 194.242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 194.242
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$ 194.242
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Total Neto
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$ 194.242
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.906
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$ 231.148
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.