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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057402-259-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(5074) MANTENIMIENTO PROGRAMADO OPERADORES DE PUERTA FERMATOR ASCENSORES N°6, 7, 8 Y 11 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
867353,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Razón Social |
S P M INGENIERIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.695.880-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
S.P.M. INGENIERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 4 | Global | Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Operadores de Puerta Fermator Ascensor N°6, 7, 8 y 11 | Suministro, Instalación y Puesta en Servicio de Operadores de Puerta Fermator Ascensor N°6, 7, 8 y 11 |
$ 1.141.255,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.565.020
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$ 4.565.020
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Total Neto
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$ 4.565.020
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 867.354
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$ 5.432.374
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.